Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010062
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU [...]
|
262,77 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02050085
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02 [...]
|
161,32 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02050085
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU-CE - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02 [...]
|
197,19 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010062
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACARAU [...]
|
256,13 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
14,80 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100211
26.829.443/0001-83
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, EVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPO [...]
|
4.250,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100210
26.829.443/0001-83
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, EVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPO [...]
|
1.300,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
218,17 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
26,16 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110020
26.829.443/0001-83
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS ENVOLVENDO MONTAGEM /DESMONTAGEM , INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TR [...]
|
1.300,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100208
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA DA PRAIA DE ARPOEIRAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
1.500,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
036.XXX.XXX-40
JOELMA ARAUJO DUTRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA REBECA SARA ARAÚJO MUNIZ , TENDO COMO SUA REPRESENTANTE JOELMA ARAÚJO D [...]
|
600,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
068.XXX.XXX-17
JAQUELINE SAMIA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DA ATLETA JENNIFER NASCIMENTO VASCONCELOS , TENDO COMO SUA REPRESENTANTE JAQUELINE SAMIA [...]
|
600,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
021.XXX.XXX-40
ANA FLAVIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A LOGÍSTICA E INSCRIÇÃO DOS ATLETAS ITALO KAUÃ SANTOS NASCIMENTO E FAYNA ROBERTA NASCIMENTO SILVA, TENDO C [...]
|
1.200,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110028
22.853.324/0001-05
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS ? EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DE ACARAÚ/CE. CONVÊNIO Nº 180/2024 - S [...]
|
368.439,20 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 16100005
059.XXX.XXX-05
SILVILANE CRISTINA DE MORAIS FONTENELE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
|
75,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 10100004
019.XXX.XXX-19
ANA REGINA DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.10.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
|
75,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100009
057.XXX.XXX-95
RAYANE THISSIA DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.13.0006 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O [...]
|
160,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 23100007
292.XXX.XXX-16
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25.10.23.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE ACOM [...]
|
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 16100004
019.XXX.XXX-19
ANA REGINA DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.10.16.0001 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 TENDO O OBJETIVO [...]
|
75,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100006
292.XXX.XXX-16
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 25.10.13.0005 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE ACOM [...]
|
50,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100004
286.XXX.XXX-10
MARIA VANUSIA DIAS
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONCEDER À SENHORA MARIA VANÚSIA DIAS, 01 DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 25.10.13.0001/2025, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 1º AGROSOBRAL - FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓCIO DA [...]
|
100,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13100005
819.XXX.XXX-72
JOCIANE MARIA FONTENELE
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONCEDER À SENHORA JOCIANE MARIA FONTENELLE, 01 DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 25.10.13.0004/2025, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 1º AGROSOBRAL - FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓ [...]
|
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07100006
543.XXX.XXX-15
RENATA MARIA DA COSTA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENATA MARIA DA COSTA SANTOS,ARBRITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.10.07.0001/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À [...]
|
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070227
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
|
92,68 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080186
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
|
92,68 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070274
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/045
|
850,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01070284
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N.2025.01.02/056
|
884,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090233
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N.2025.01.02/056
|
1.449,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01080177
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
|
185,36 |
|