Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010069 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBH-9A89, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110090
2024
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275,40 |
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PAGAMENTO: 16010070 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBJ-4E19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110070
2024
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734,40 |
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PAGAMENTO: 16010071 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBH-0D39, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110091
2024
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275,40 |
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PAGAMENTO: 16010072 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBH-0D39, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110092
2024
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198,00 |
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PAGAMENTO: 16010073 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBJ-6B19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110075
2024
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734,40 |
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PAGAMENTO: 16010074 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO SBH - 3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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01110104
2024
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792,00 |
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PAGAMENTO: 16010075 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBV-9J69, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110077
2024
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594,00 |
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PAGAMENTO: 16010076 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBJ-6B19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110074
2024
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594,00 |
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PAGAMENTO: 16010077 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBO-0C19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110073
2024
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734,40 |
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PAGAMENTO: 16010078 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO PNR - 3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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01110086
2024
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1.386,00 |
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PAGAMENTO: 16010079 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO PNR-3545, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
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01110084
2024
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8.005,87 |
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PAGAMENTO: 16010080 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
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01110102
2024
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973,08 |
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PAGAMENTO: 16010081 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO VW SAVEIRO SBH - 3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE AC [...]
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01110103
2024
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792,00 |
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PAGAMENTO: 16010082 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR CHEVROLET MONTANA 1.4 PMT-5860, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO [...]
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01110058
2024
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780,30 |
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PAGAMENTO: 16010083 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBI-8A19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110079
2024
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594,00 |
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PAGAMENTO: 16010084 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBI-8A19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110081
2024
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734,40 |
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PAGAMENTO: 16010085 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBU-2F69, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110096
2024
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275,40 |
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PAGAMENTO: 16010086 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBU-2F69, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110095
2024
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198,00 |
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PAGAMENTO: 16010087 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBI-IG49, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110083
2024
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396,00 |
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PAGAMENTO: 16010088 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBO-0C19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110071
2024
|
594,00 |
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PAGAMENTO: 16010089 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SAX-8H99, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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01110093
2024
|
757,35 |
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PAGAMENTO: 16010090 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBH-9A89, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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01110089
2024
|
198,00 |
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PAGAMENTO: 16010091 - DATA: 16/01/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBI- IG49, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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01110082
2024
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1.317,33 |
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PAGAMENTO: 16010092 - DATA: 16/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.111
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02100025
2024
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5.221,93 |
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PAGAMENTO: 16010093 - DATA: 16/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.121
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02100026
2024
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4.148,42 |
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PAGAMENTO: 16010094 - DATA: 16/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/077
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29080007
2024
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5.710,77 |
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PAGAMENTO: 16010095 - DATA: 16/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.117
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02100022
2024
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4.721,91 |
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PAGAMENTO: 16010096 - DATA: 16/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DE ACAR [...]
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02120288
2024
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317,14 |
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PAGAMENTO: 16010097 - DATA: 16/01/2025
M E DE VASCONCELOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NA VIATURA DE PLACAS ORQ2411, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
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01110198
2024
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270,00 |
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PAGAMENTO: 16010098 - DATA: 16/01/2025
M E DE VASCONCELOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS NQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA,
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01110201
2024
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290,00 |
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