Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040057
***.687.443-**
ANTONIO EDIWEYNE ARAUJO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NOS EQUIPAMENTOS HOAPITALRES EM MOBILIARIO DE AÇO INOX DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE
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15050027 |
735,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW/POLO TRACK MA , PLACA: TIJ0D02, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
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15050021 |
822,69 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
26.829.443/0001-83
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRA [...]
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15050016 |
400,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
07.413.279/0001-84
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA.
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR J.V.M.S QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE OFICINA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LE [...]
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15050014 |
870,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030140
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA DE ACARAÚ/CE
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15050050 |
8.500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040121
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE.
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15050032 |
5.290,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040056
51.734.360/0001-58
A M LIMA SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA A DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140002
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15050031 |
6.259,20 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040186
34.496.457/0001-50
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO A GESTÃO DOS INDICADORES E METAS DA POLITICA ESTADUAL DE UNCENTIVO HOSPITALAT - PEIH NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E OR [...]
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15050029 |
11.500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040058
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202504140001.
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15050026 |
12.606,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030065
11.687.691/0001-60
A B PACHECO ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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15050025 |
77.493,50 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA - CEARA EXTINTORES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ-CE.
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15050024 |
1.330,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 20020010
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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15050006 |
1.663,20 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10020008
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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15050005 |
25.548,23 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 20030014
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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15050004 |
31.347,72 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10030010
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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15050003 |
33.288,01 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08050004
***.286.613-**
KAUE DE SOUZA CARMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO , DESTINADO A LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS [...]
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15050041 |
800,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
***.838.963-**
JOSE MAGNO DOS SANTOS VERCOSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ MAGNO DOS SANTOS VERÇOSA , PARA LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DA 2ª COPA NORTE DE FUTEBOL SOCIETY , QUE ACONTECERÁ [...]
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15050040 |
2.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 07050005
***.488.633-**
JOSE OLAVO DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
ALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA O ATLETA SR. JOSE OLAVO DA COSTA , PARA LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MEETING PARALIMPICO DE NATAÇÃ [...]
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15050037 |
700,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
***.790.383-**
ANTONIO KLEVISSON TORRES SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A , LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE VÔLEI MASCULINO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS ANTÔNIO KL [...]
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15050036 |
700,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030011
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N° 2025413 [...]
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15050049 |
7.700,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03030011
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N° 2025413 [...]
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15050033 |
32.344,10 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 17030006
47.396.449/0001-84
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N° 2025413 [...]
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15050013 |
1.336,25 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 10040020
47.396.449/0001-84
ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CEARÁ - CONTRATO Nº 202501210006
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15050046 |
6.982,38 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04050045
52.654.554/0001-06
LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO NOTEBOOK, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, SU [...]
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15050042 |
7.299,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030089
32.656.125/0001-60
CJ GRAFICA DIGITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202506170007
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14050027 |
574,82 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTR [...]
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14050022 |
6.300,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTR [...]
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14050021 |
6.300,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050002
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FME - FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202 [...]
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14050020 |
4.200,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 07050001
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FME - FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202 [...]
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14050019 |
6.300,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050001
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO FME - FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 202 [...]
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14050018 |
441,00 |
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