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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11058 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/01/2025 - 12:08:14
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/07/2024 EMPENHO: 02010101
00.087.877/0001-61
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAR
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
15.000,00
19/07/2024 EMPENHO: 03060243
22.602.286/0001-18
JOSÉ WAUTER SOUSA AGUIAR 06313412346
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA,DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU,DO UNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.REFERENTE MÊS DE [...]
6.125,00
19/07/2024 EMPENHO: 02070010
34.507.799/0001-29
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
6.438,00
19/07/2024 EMPENHO: 01030152
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO MITSUBISHI L200 PNV-3454, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTR [...]
1.782,00
19/07/2024 EMPENHO: 01030150
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO MB SPRINTER OIG-3410, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU. CONFORME CONTRATO [...]
1.980,00
19/07/2024 EMPENHO: 26030006
11.687.691/0001-60
A B PACHECO ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
35.041,40
19/07/2024 EMPENHO: 02010119
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
23,44
19/07/2024 EMPENHO: 02010059
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
7,10
19/07/2024 EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
67,15
19/07/2024 EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
11,72
19/07/2024 EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
7,44
19/07/2024 EMPENHO: 01070272
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0060/E
4,28
19/07/2024 EMPENHO: 02010086
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
8.230,84
19/07/2024 EMPENHO: 20050001
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS, PARA CLIMATIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ACARAÚ/CE.
58.740,00
18/07/2024 EMPENHO: 11070005
119.XXX.XXX-13
ADEMIR MONTANHA DA ROCHA
02 - GABINETE DA PREFEITA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE FRETE DO VEÍCULO MICROONIBUS (PLACA POZ8F03) PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
1.760,00
18/07/2024 EMPENHO: 03060398
610.XXX.XXX-75
JOSE CLEUTON ALVES DE ARAUJO
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES DO POÇO PROFUNDO QUE ATENDE NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE AROEIRA NO MUNI [...]
1.450,00
18/07/2024 EMPENHO: 02070014
39.419.647/0001-98
IGEP SAÚDE - INSTITUTO DE GESTÃO
06 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, VIA TERMO DE F [...]
526.593,51
18/07/2024 EMPENHO: 02010059
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
73,97
18/07/2024 EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
11,72
18/07/2024 EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
45,08
18/07/2024 EMPENHO: 02010086
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
0,20
17/07/2024 EMPENHO: 01030059
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/083
2.172,00
17/07/2024 EMPENHO: 25010015
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/055
374,95
17/07/2024 EMPENHO: 15050043
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/138
638,51
17/07/2024 EMPENHO: 16050011
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/083
1.900,00
17/07/2024 EMPENHO: 12030006
37.984.495/0001-40
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/127.
2.375,08
17/07/2024 EMPENHO: 15050044
37.984.495/0001-40
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/127
1.600,99
17/07/2024 EMPENHO: 01030056
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/087
1.389,00
17/07/2024 EMPENHO: 25010010
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/059
404,10
17/07/2024 EMPENHO: 15050042
35.750.977/0001-00
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/142
635,60

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