lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22020018 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020018
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 7.633,59
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 1909.01/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-08 DA PORTARIA Nº 672/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/03/2024 214593 2024 1.504,11
12/03/2024 215260 2024 1.149,00
15/03/2024 215338 2024 805,00
08/04/2024 216586 2024 1.399,00
08/04/2024 216557 2024 1.166,48
Quantidade: 5 Valor total: 6.023,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2024 13050012 2024 1.399,00
13/05/2024 13050013 2024 1.166,48
13/05/2024 13050014 2024 1.149,00
13/05/2024 13050015 2024 805,00
13/05/2024 13050016 2024 1.504,11
Quantidade: 5 Valor total: 6.023,59
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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