lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010040
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2024 098115088 2024 2.817,57
23/02/2024 102202278 2024 3.391,70
07/03/2024 2024 93,98
07/03/2024 2024 32.920,11
11/03/2024 103679271 2024 138,45
01/04/2024 106333513 2024 3.043,41
01/04/2024 2024 134,49
12/04/2024 107790684 2024 184,29
12/04/2024 10784932 2024 142,05
06/05/2024 2024 40.661,47
06/05/2024 2024 132,50
06/05/2024 110640086 2024 149,42
Quantidade: 12 Valor total: 83.809,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020064 2024 2.817,57
11/03/2024 11030003 2024 3.391,70
08/03/2024 08030058 2024 32.920,11
08/03/2024 08030059 2024 93,98
11/04/2024 11040021 2024 3.043,41
11/04/2024 11040022 2024 138,45
11/04/2024 11040076 2024 134,49
Quantidade: 7 Valor total: 42.539,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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