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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 8209 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/11/2025 - 18:31:42
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10030065 - DATA: 10/03/2025
ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CON [...]
46.139,68 0,00 0,00
EMPENHO: 10030064 - DATA: 10/03/2025
ICLEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CON [...]
83.223,55 0,00 0,00
EMPENHO: 10030063 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
39.579,47 0,00 0,00
EMPENHO: 10030062 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02/019.
12.798,75 0,00 0,00
EMPENHO: 10030061 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408300002.
34.080,20 0,00 0,00
EMPENHO: 10030060 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02/019.
14.720,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10030059 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA PPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408300002.
25.295,80 0,00 0,00
EMPENHO: 10030058 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2 [...]
31.316,04 0,00 0,00
EMPENHO: 10030057 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, CONFORME CONTRAT [...]
41.006,88 0,00 0,00
EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
7.848,50 7.848,50 7.848,50
EMPENHO: 10030002 - DATA: 10/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
86.652,38 82.250,38 71.412,04
EMPENHO: 10030001 - DATA: 10/03/2025
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
56.781,30 37.045,30 37.045,30
EMPENHO: 10030183 - DATA: 10/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025
1.397,01 0,00 0,00
EMPENHO: 10030166 - DATA: 10/03/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2025
160,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10030154 - DATA: 10/03/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025
2.559,93 0,00 0,00
EMPENHO: 10030140 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025
7.625,39 0,00 0,00
EMPENHO: 10030130 - DATA: 10/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025
4.033,36 0,00 0,00
EMPENHO: 10030115 - DATA: 10/03/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025
488,58 0,00 0,00
EMPENHO: 10030108 - DATA: 10/03/2025
AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025
70,97 0,00 0,00
EMPENHO: 10030022 - DATA: 10/03/2025
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
23.808,30 23.808,30 23.808,30
EMPENHO: 10030011 - DATA: 10/03/2025
J. MARIA DE FREITAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO [...]
12.307,24 12.307,24 12.307,24
EMPENHO: 10030164 - DATA: 10/03/2025
NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025
104,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10030152 - DATA: 10/03/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025
1.686,04 0,00 0,00
EMPENHO: 10030137 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRADESCO S/A
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2025
3.473,57 0,00 0,00
EMPENHO: 10030126 - DATA: 10/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025
3.777,16 0,00 0,00
EMPENHO: 10030112 - DATA: 10/03/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025
91,08 0,00 0,00
EMPENHO: 10030172 - DATA: 10/03/2025
SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025
264,08 0,00 0,00
EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2025
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
13.509,96 13.509,96 13.509,96
EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2025
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
10.957,63 10.957,63 10.957,63
EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2025
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
6.700,00 6.700,00 6.700,00

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