Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/05/2024 |
02010235
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
22/05/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
27,00 |
|
22/05/2024 |
02010222
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
22/05/2024 |
02010135
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.670,58 |
|
22/05/2024 |
02010132
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
19.414,68 |
|
22/05/2024 |
02010132
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
21.726,98 |
|
22/05/2024 |
02010129
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
14.614,00 |
|
22/05/2024 |
02010119
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/05/2024 |
02010119
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
22/05/2024 |
02010113
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
159,31 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
35,33 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
60,00 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
35,33 |
|
22/05/2024 |
02010060
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
22/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
14,20 |
|
22/05/2024 |
02010059
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
14,20 |
|
22/05/2024 |
02010035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS E PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
58,43 |
|
22/05/2024 |
01040270
JOSE OTACILIO PASSOS FREITAS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPINAGEM DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA- SÍTIO BURITI, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.462,00 |
|
22/05/2024 |
01040258
CANA DEDETIZAÇAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO QUE CONSISTE NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS COMO RATOS, CAMUNDONGOS, BARATAS, MOSQUITOS, ARACNÍDEOS, QUILÓPODES E QUAISQUER OUTROS INSETOS QUE POSSAM CAUSA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
21/05/2024 |
29040003
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 023/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNIC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
21/05/2024 |
29040002
PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 024/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNIC [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
21/05/2024 |
25040003
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 022/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
21/05/2024 |
22040028
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 021/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23/04/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS REP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
21/05/2024 |
22020015
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
1.106,00 |
|
21/05/2024 |
22020011
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.557,98 |
|
21/05/2024 |
22020006
X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE CALVALCANTE)
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,50 |
|
21/05/2024 |
22020006
X MEDICAL & CLEAN LTDA (ISABELE CALVALCANTE)
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1230-09 DA PORTARIA Nº 994/2023 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE, J [...]
|
LIQUIDADO |
4.965,00 |
|
21/05/2024 |
21050007
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO N° 1705.01-2024-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO O [...]
|
EMPENHADO |
1.563,80 |
|
21/05/2024 |
21050006
DEBORA MEDEIROS FERNANDES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL, Á COORDENADORA DE TURISMO, DÉBORA FERNANDES FREITAS, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA 011/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM Á CIDADE DE ITAP [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
21/05/2024 |
21050005
VAGNER ARAUJO DE COUTO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL MASCULINO, FEMININO E SUB 17,REALIZADO PELO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
21/05/2024 |
21050004
VALDEMBERG VASCONCELOS OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL MASCULINO, FEMININO E SUB 17,REALIZADO PELO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
21/05/2024 |
21050003
LUIZ CARLOS RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL MASCULINO, FEMININO E SUB 17,REALIZADO PELO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
21/05/2024 |
21050002
MARCIO ALBERTO DA COSTA MENEZES
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL MASCULINO, FEMININO E SUB 17,REALIZADO PELO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
21/05/2024 |
21050001
MARCOS ESEQUIEL FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ÁRBITRO E ÁRBITRO ASSISTENTE NO CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTEBOL SÉRIE A , CAMPEONATO ACARAUENSE DE FUTSAL MASCULINO, FEMININO E SUB 17,REALIZADO PELO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
21/05/2024 |
17050005
JOSE OSMAR DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE ÁRVORES COM VISTAS A ADEQUAÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
21/05/2024 |
17050005
JOSE OSMAR DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE ÁRVORES COM VISTAS A ADEQUAÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
21/05/2024 |
16050007
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DA CRIAÇA E ADOLESCENTE , MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACARAÚ-CE.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
21/05/2024 |
16050004
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119.
|
LIQUIDADO |
8.928,50 |
|
21/05/2024 |
15050032
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.365,00 |
|
21/05/2024 |
15050032
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
21/05/2024 |
15050031
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148
|
PAGO |
9.739,65 |
|
21/05/2024 |
15050031
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148
|
LIQUIDADO |
9.739,65 |
|
21/05/2024 |
15050026
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE
|
LIQUIDADO |
9.370,00 |
|
21/05/2024 |
15040020
FRANCISCA MICHELE MORAIS -ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 350 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA PARTICIPANTES DO PROJETO CACTUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2024.
|
PAGO |
10.150,00 |
|
21/05/2024 |
12040015
BÁRBARA HELLEN GOMES COELHO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 025/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
21/05/2024 |
12040014
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 026/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
21/05/2024 |
12040012
DÉBORA ROCHA CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 027/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
21/05/2024 |
12040011
PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 029/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO CONSEMS-CE, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
21/05/2024 |
08050009
VALDIVIA MUNIZ ROCHA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, FLORES, ARRANJOS, CORTINAS E PAINÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CIPTEA- CARTEIRA DE IDENTI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
21/05/2024 |
08010021
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAM [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
08010020
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
08010019
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/201 [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
21/05/2024 |
07050010
VALGUIMAR CAVALCANTE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO CINE DE ACARAÚ, UM PROJETO DE REALIZAÇÃO DA SALA DE EMPREENDEDOR QUE ATINGE UM PÚBLICO DE CEM PESSOAS, ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E EMPR [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
21/05/2024 |
06050020
J. MARIA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.23/004
|
LIQUIDADO |
1.172,28 |
|
21/05/2024 |
06050019
J. MARIA DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.23/004
|
LIQUIDADO |
4.827,72 |
|
21/05/2024 |
03050013
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073
|
LIQUIDADO |
2.204,39 |
|
21/05/2024 |
03050012
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072
|
LIQUIDADO |
1.478,90 |
|
21/05/2024 |
03050011
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070
|
LIQUIDADO |
1.455,81 |
|