| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010171
RAFAEL FONTENELLE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS COMPLETAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010171
FRANCISCA RAMOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MIRINDIBA, S/N, DISTRITO DE LAGOA DO CARNEIRO-ACARAÚ-CEARÁ, APOIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIRINDIBA, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010171
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO
|
PAGO |
646.182,91 |
|
| 28/02/2025 |
02010139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
646.182,91 |
|
| 28/02/2025 |
02010138
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO
|
PAGO |
9.573,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010138
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
9.573,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010137
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA L [...]
|
LIQUIDADO |
4.720,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - PARCELAMENTO
|
PAGO |
138.800,75 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - PARCELAMENTO
|
PAGO |
4.347,16 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
138.800,75 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
4.347,16 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
20.633,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
20.633,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇAO, PESCA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010070
FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, FOPAG - FARMACIA BASICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
334,05 |
|
| 28/02/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO POR PARTE DA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE -
|
LIQUIDADO |
334,05 |
|
| 28/02/2025 |
02010057
ANNYA COUTO RODRIGUESCASTELO BRANCO SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
89,59 |
|
| 28/02/2025 |
02010057
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
PAGO |
89,59 |
|
| 28/02/2025 |
02010056
ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.629,20 |
|
| 28/02/2025 |
02010056
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.629,20 |
|
| 28/02/2025 |
02010056
ANTONIO CARLOS ALVES MOREIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO/MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, REFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.204,97 |
|
| 28/02/2025 |
02010056
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.204,97 |
|
| 28/02/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
583,74 |
|
| 28/02/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
74,12 |
|
| 28/02/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
74,12 |
|
| 28/02/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
583,74 |
|
| 28/02/2025 |
02010037
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010035
ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,PRESTAÇÕES DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGAOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010034
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010029
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 1.450 MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
LIQUIDADO |
1.650,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
17,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
17,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
17,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
17,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020017
M.F COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502260014
|
EMPENHADO |
4.158,15 |
|
| 27/02/2025 |
27020016
M.F COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 202502260013
|
EMPENHADO |
2.869,91 |
|
| 27/02/2025 |
27020015
M.F COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260017
|
EMPENHADO |
4.455,75 |
|
| 27/02/2025 |
27020014
M.F COMERCIO LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260 [...]
|
EMPENHADO |
2.702,22 |
|
| 27/02/2025 |
27020013
M.F COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260021
|
EMPENHADO |
3.052,54 |
|
| 27/02/2025 |
27020012
M.F COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260023
|
EMPENHADO |
3.084,72 |
|
| 27/02/2025 |
27020011
M.F COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260018
|
EMPENHADO |
4.809,88 |
|
| 27/02/2025 |
27020010
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
EMPENHADO |
20.500,76 |
|
| 27/02/2025 |
27020010
LEVY BARBOSA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260019
|
EMPENHADO |
4.094,89 |
|
| 27/02/2025 |
27020010
M.F COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CONTRATO N. 202502260019
|
EMPENHADO |
4.094,89 |
|
| 27/02/2025 |
27020009
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/058
|
EMPENHADO |
3.104,90 |
|
| 27/02/2025 |
27020009
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO D E UNIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020008
PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/086
|
EMPENHADO |
13.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020008
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 202502260007
|
EMPENHADO |
4.219,05 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE, CONFORME CONTRATO N° 202502260003.
|
EMPENHADO |
4.722,30 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
M.F COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502260011
|
EMPENHADO |
3.327,39 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ [...]
|
EMPENHADO |
14.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, VINCULADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
8.516,36 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502260011
|
EMPENHADO |
4.230,40 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
M.F COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, VINCULADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.340,92 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
6.324,80 |
|
| 27/02/2025 |
27010005
GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
|
PAGO |
13.400,00 |
|
| 27/02/2025 |
25020009
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PATRULHA A REALIZAR-SE DIA 04 DE MARÇO D [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|